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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031

Dados do Empenho
Número do empenho: 13434 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1213/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4301/2021. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1213/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4301/2021. 500,00
24/09/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1213/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4301/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. 500,00
30/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013434/2021 SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 - 28742 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00