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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13445 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1225/2021.ORDEM DE COMPRA 4298/2021. 1.549,00 1.549,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 OUTROS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1225/2021.ORDEM DE COMPRA 4298/2021. 1.549,00
27/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1225/2021.ORDEM DE COMPRA 4298/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 71089/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.549,00
07/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013445/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 1.549,00
TOTAL 1.549,00 1.549,00 1.549,00
SALDO A PAGAR 0,00