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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13449 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, REFRIGERADOR 474 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO PARA USO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1207/2021 E ORDEM DE COMPRA 4308/2021. 2.999,00 2.999,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 OUTROS, REFRIGERADOR 474 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO PARA USO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1207/2021 E ORDEM DE COMPRA 4308/2021. 2.999,00
04/10/2021 OUTROS, REFRIGERADOR 474 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO PARA USO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1207/2021 E ORDEM DE COMPRA 4308/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.999,00
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013449/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 2.999,00
TOTAL 2.999,00 2.999,00 2.999,00
SALDO A PAGAR 0,00