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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO VOGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 13454 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 106/4º PelBM/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4313/2021. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 106/4º PelBM/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4313/2021. 320,00
06/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 106/4º PelBM/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4313/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA. 320,00
08/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013454/2021 EDUARDO VOGEL - 18609 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00