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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14232 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ROLAMENTO, TERMINAL, CHICOTE, FITA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1168/2021.ORDEM DE COMPRA 4367/2021. 246,00 246,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 PEÇAS, ROLAMENTO, TERMINAL, CHICOTE, FITA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1168/2021.ORDEM DE COMPRA 4367/2021. 246,00
07/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1168/2021.ORDEM DE COMPRA 4367/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 10854/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 246,00
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014232/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 246,00
TOTAL 246,00 246,00 246,00
SALDO A PAGAR 0,00