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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14268 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD KA, FROTA 210, PLACA IZI6A43, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1461/2021 E ORDEM DE COMPRA 4352/2021. 134,00 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 PEÇAS, LAMPADAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD KA, FROTA 210, PLACA IZI6A43, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1461/2021 E ORDEM DE COMPRA 4352/2021. 134,00
15/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD KA, FROTA 210, PLACA IZI6A43, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1461/2021 E ORDEM DE COMPRA 4352/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 10851 E 10853/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 134,00
21/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014268/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 134,00
TOTAL 134,00 134,00 134,00
SALDO A PAGAR 0,00