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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14277 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CAMARA 1000/20 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA PNEU DE CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1159/2021 E ORDEM DE COMPRA 4370/2021. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 PEÇAS, CAMARA 1000/20 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA PNEU DE CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1159/2021 E ORDEM DE COMPRA 4370/2021. 160,00
30/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA PNEU DE CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1159/2021 E ORDEM DE COMPRA 4370/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 41798/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 160,00
05/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014277/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00