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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14283 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA DUCATO, FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1162/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4376/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA DUCATO, FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1162/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4376/2021. 250,00
05/10/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA DUCATO, FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1162/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4376/2021. 250,00
08/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014283/2021 ROBERTA FIUZA - 29620 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00