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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14294 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº054/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6976/2021 - MÊS DE SETEMBRO/2021. 12.540,00 12.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº054/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6976/2021 - MÊS DE SETEMBRO/2021. 12.540,00
29/09/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº054/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6976/2021 - MÊS DE SETEMBRO/2021. LIQUIDADO CFME NF 079/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2021. 12.540,00
04/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014294/2021 TRANSPORTE HENTGES LTDA ME - 16559 12.540,00
TOTAL 12.540,00 12.540,00 12.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.