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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14332 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
330.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 330L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AP EMPENHO 54/2021. 5,95 1.963,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 330L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AP EMPENHO 54/2021. 1.963,50
30/09/2021 LIQUIDDO Conforme DANFE Nº 072/237344 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. 122,12
06/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14332/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,12
29/10/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/229662; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 266,44
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/229662; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 266,44
30/12/2021 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.574,94
TOTAL 388,56 388,56 388,56
SALDO A PAGAR 0,00