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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14365 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Recepções e Homenagens
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CFME DECRETO Nº 4.581/2021, MEMORANDO INTERNO SAP 258/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4391/2021. 376,00 376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CFME DECRETO Nº 4.581/2021, MEMORANDO INTERNO SAP 258/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4391/2021. 376,00
01/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CFME DECRETO Nº 4.581/2021, MEMORANDO INTERNO SAP 258/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4391/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 27885/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. 376,00
08/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014365/2021 VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085 376,00
TOTAL 376,00 376,00 376,00
SALDO A PAGAR 0,00