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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14371 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FOTOCONDUTOR BROTHER MFC-1274 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR BROTHER MFC 1274 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1481/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4411/2021. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 OUTROS, FOTOCONDUTOR BROTHER MFC-1274 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR BROTHER MFC 1274 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1481/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4411/2021. 150,00
13/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR BROTHER MFC 1274 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1481/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4411/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036903065/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 150,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014371/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00