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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ORAIDE DORALINA SOARES DA CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14392 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS, ARQUIVO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM CADEIRAS DA SAP, SETOR JURÍDICO E SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 257/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4400/2021. 670,00 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS, ARQUIVO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM CADEIRAS DA SAP, SETOR JURÍDICO E SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 257/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4400/2021. 670,00
07/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM CADEIRAS DA SAP, SETOR JURÍDICO E SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 257/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4400/2021. LIQUIDADO CFME NF 026/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. 670,00
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014392/2021 ORAIDE DORALINA SOARES DA CHAGAS - 30852 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00