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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14412 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 MATERIAIS GRAF., ESTRATÉGICA AGENTE COMUNITÁRIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS TAMANHO 6X10CM DESTINADOS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1372/2021 E ORDEM DE COMPRA 4452/2021. 2,59 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 MATERIAIS GRAF., ESTRATÉGICA AGENTE COMUNITÁRIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS TAMANHO 6X10CM DESTINADOS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1372/2021 E ORDEM DE COMPRA 4452/2021. 259,00
06/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS TAMANHO 6X10CM DESTINADOS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1372/2021 E ORDEM DE COMPRA 4452/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 259,00
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014412/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 259,00
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00