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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14413 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DOIS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 1287/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4426/2021. 510,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 SERVIÇO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DOIS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 1287/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4426/2021. 510,00
06/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DOIS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 1287/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4426/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 510,00
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014413/2021 SIDINEI SARTORI ME - 25431 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00