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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14419 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, CANO ESG. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14M² DE FORROPVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1290/2021.ORDEM DE COMPRA 4430/2021. 602,00 602,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, CANO ESG. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14M² DE FORROPVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1290/2021.ORDEM DE COMPRA 4430/2021. 602,00
06/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14M² DE FORROPVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1290/2021.ORDEM DE COMPRA 4430/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 80897/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 602,00
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014419/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 602,00
TOTAL 602,00 602,00 602,00
SALDO A PAGAR 0,00