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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14456 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1445/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2021. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 SERVIÇO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1445/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2021. 320,00
08/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1445/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 790 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 320,00
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014456/2021 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00