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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14472 Data de lançamento: 05/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 Tijolo 6 furos 9x14x19 - 0,83 290,50
150.00 Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 - 0,66 99,00
4.00 Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 0726, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009-2021 SRP, ATA Nº 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 518/2021. 32,57 130,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2021 Tijolo 6 furos 9x14x19 - Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 - Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 0726, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009-2021 SRP, ATA Nº 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 518/2021. 519,78
25/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 0726, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009-2021 SRP, ATA Nº 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 518/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16254/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA R. GRAVE. 519,78
29/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014472/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 519,78
TOTAL 519,78 519,78 519,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.