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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ORAIDE DORALINA SOARES DA CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14494 Data de lançamento: 05/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS - VALOR REFERNTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS E LONGARINAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1488/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4511/2021. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS - VALOR REFERNTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS E LONGARINAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1488/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4511/2021. 700,00
15/10/2021 VALOR REFERNTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS E LONGARINAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1488/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4511/2021. LIQUIDADO CFME NF 029/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 700,00
21/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014494/2021 ORAIDE DORALINA SOARES DA CHAGAS - 30852 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00