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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14515 Data de lançamento: 06/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE 1,5 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FROTA 188, PLACA IYD 3230, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 505/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4523/2021. 80,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2021 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE 1,5 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FROTA 188, PLACA IYD 3230, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 505/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4523/2021. 120,00
08/10/2021 VALOR REFERENTE 1,5 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FROTA 188, PLACA IYD 3230, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 505/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4523/2021. LIQUIDADO CFME NF 1148/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. 120,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014515/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.