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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14539 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OUTROS, SUPORTE METAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1310/2021 E ORDEM DE COMPRA 4543/2021. 30,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 OUTROS, SUPORTE METAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1310/2021 E ORDEM DE COMPRA 4543/2021. 300,00
15/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1310/2021 E ORDEM DE COMPRA 4543/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 452/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 300,00
20/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014539/2021 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00