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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho
Número do empenho: 14544 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE PÔR-DO-SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1323/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4547/2021. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE PÔR-DO-SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1323/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4547/2021. 130,00
13/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE PÔR-DO-SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1323/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4547/2021. LIQUIDADO CFME NF 043/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 130,00
20/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014544/2021 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00