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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 14583 Data de lançamento: 08/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NOS CAMINHÕES FROTA 186 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 518/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4565/2021. 870,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2021 SERVIÇO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NOS CAMINHÕES FROTA 186 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 518/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4565/2021. 870,00
19/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NOS CAMINHÕES FROTA 186 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 518/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4565/2021. LIQUIDADO CFME NF 139/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. 870,00
25/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014583/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00