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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 14596 Data de lançamento: 08/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA PLACA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM PLACAS DE TRÂNSITO E SUPORTES DE MANGUEIRA, CFE MEMORANDO SO 1224/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4575/2021. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2021 SERVIÇO SOLDA PLACA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM PLACAS DE TRÂNSITO E SUPORTES DE MANGUEIRA, CFE MEMORANDO SO 1224/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4575/2021. 450,00
19/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM PLACAS DE TRÂNSITO E SUPORTES DE MANGUEIRA, CFE MEMORANDO SO 1224/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4575/2021. LIQUIDADO CFME NF 136/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 450,00
22/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014596/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00