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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14622 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA 12972 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1493/2021.ORDEM DE COMPRA 4591/2021. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 PEÇAS, LAMPADA 12972 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1493/2021.ORDEM DE COMPRA 4591/2021. 60,00
19/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1493/2021.ORDEM DE COMPRA 4591/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037048562/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 60,00
22/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014622/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00