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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho
Número do empenho: 14639 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 111 E 173, CFE MEMORANDOS SO 1215 E 1216/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4605/2021. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 111 E 173, CFE MEMORANDOS SO 1215 E 1216/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4605/2021. 150,00
15/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 111 E 173, CFE MEMORANDOS SO 1215 E 1216/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4605/2021. LIQUIDADO CFME NF 085/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 150,00
21/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014639/2021 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00