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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14644 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO MULTIFLEX - VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MÉRITO, NO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SO 1203/2021.ORDEM DE COMPRA 4610/2021. 4,95 207,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO MULTIFLEX - VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MÉRITO, NO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SO 1203/2021.ORDEM DE COMPRA 4610/2021. 207,90
18/10/2021 VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MÉRITO, NO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SO 1203/2021.ORDEM DE COMPRA 4610/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/1434 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 207,90
20/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014644/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 207,90
TOTAL 207,90 207,90 207,90
SALDO A PAGAR 0,00