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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14708 Data de lançamento: 14/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1246/2021.ORDEM DE COMPRA 4679/2021. 345,45 345,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1246/2021.ORDEM DE COMPRA 4679/2021. 345,45
18/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1246/2021.ORDEM DE COMPRA 4679/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/1435 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 345,45
21/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014708/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 345,45
TOTAL 345,45 345,45 345,45
SALDO A PAGAR 0,00