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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14713 Data de lançamento: 14/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CORREIA-225 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144 DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1238/2021.ORDEM DE COMPRA 4685/2021. 239,85 239,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2021 OUTROS, CORREIA-225 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144 DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1238/2021.ORDEM DE COMPRA 4685/2021. 239,85
19/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144 DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1238/2021.ORDEM DE COMPRA 4685/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 81169/2021 ANEXA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 239,85
22/10/2021 Pagamento de Empenho 14713/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 239,85
TOTAL 239,85 239,85 239,85
SALDO A PAGAR 0,00