| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 14725 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, POSTE, CABO, DISJUNTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ BIFÁSICO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NOESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1534/2021.ORDEM DE COMPRA 4694/2021. | 4.540,00 | 4.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | OUTROS, POSTE, CABO, DISJUNTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ BIFÁSICO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NOESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1534/2021.ORDEM DE COMPRA 4694/2021. | 4.540,00 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ BIFÁSICO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NOESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1534/2021.ORDEM DE COMPRA 4694/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037035340/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 4.540,00 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014725/2021 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 | 4.540,00 | ||
| TOTAL | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||