| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 14760 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FECHADURA STAM EXT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1361/2021.ORDEM DE COMPRA 4709/2021. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | OUTROS, FECHADURA STAM EXT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1361/2021.ORDEM DE COMPRA 4709/2021. | 165,00 | ||
| 08/11/2021 | OUTROS, FECHADURA STAM EXT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1361/2021.ORDEM DE COMPRA 4709/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81647 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 165,00 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014760/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||