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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14802 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, SUPORTE, FITA, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1541/2021.ORDEM DE COMPRA 4751/2021. 511,60 511,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, SUPORTE, FITA, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1541/2021.ORDEM DE COMPRA 4751/2021. 511,60
19/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1541/2021.ORDEM DE COMPRA 4751/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 81211/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 511,60
25/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014802/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 511,60
TOTAL 511,60 511,60 511,60
SALDO A PAGAR 0,00