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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14827 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, XYLESTEIN SPRAY 10 % - 110,00 660,00
15.00 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PASTA MOLDAGEM 120 G - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1508/2021.ORDEM DE COMPRA 4764/2021. 44,55 668,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, XYLESTEIN SPRAY 10 % - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PASTA MOLDAGEM 120 G - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1508/2021.ORDEM DE COMPRA 4764/2021. 1.328,25
20/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1508/2021.ORDEM DE COMPRA 4764/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 467625/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 1.328,25
25/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014827/2021 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781 1.328,25
TOTAL 1.328,25 1.328,25 1.328,25
SALDO A PAGAR 0,00