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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14831 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 1584/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4767/2021. 2.494,67 2.494,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 1584/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4767/2021. 2.494,67
22/10/2021 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 1584/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4767/2021. LIQUIDADO CFME BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 2.494,67
27/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014831/2021 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - 26647 2.494,67
TOTAL 2.494,67 2.494,67 2.494,67
SALDO A PAGAR 0,00