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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14913 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Tecido tricoline, 100% algodão para patchwork - 14,95 897,00
40.00 Tecidos para patchwork (tricoline) com estampas - 14,25 570,00
50.00 Tintas de tecido, 37ml, - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES E OFICINAS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/2021 E MEMORANDO AS Nº 474/2021. 2,80 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 Tecido tricoline, 100% algodão para patchwork - Tecidos para patchwork (tricoline) com estampas - Tintas de tecido, 37ml, - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES E OFICINAS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/2021 E MEMORANDO AS Nº 474/2021. 1.607,00
07/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES E OFICINAS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/2021 E MEMORANDO AS Nº 474/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.785.514 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.607,00
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014913/2021 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 27735 1.607,00
TOTAL 1.607,00 1.607,00 1.607,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.