O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14917 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Atadura Elástica. Alta resistência e excelente elastidade no sentido longitudinal. Confeccionada em tecido sintético misto. Cor: branca . - 15,71 3.142,00
20.00 Seringa descartável 1 ml. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021 E MEMORANDO SS/AB 1608/2021. 37,83 756,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 Atadura Elástica. Alta resistência e excelente elastidade no sentido longitudinal. Confeccionada em tecido sintético misto. Cor: branca . - Seringa descartável 1 ml. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021 E MEMORANDO SS/AB 1608/2021. 3.898,60
22/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021 E MEMORANDO SS/AB 1608/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 87276/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 3.898,60
03/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014917/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 3.898,60
TOTAL 3.898,60 3.898,60 3.898,60
SALDO A PAGAR 0,00