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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 14935 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1259/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4782/2021. 840,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1259/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4782/2021. 840,00
22/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1259/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4782/2021. LIQUIDADO CFME NF 255/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 840,00
27/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14935/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00