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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14939 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇODE SOLDAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1393/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4786/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 SERVIÇODE SOLDAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1393/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4786/2021. 250,00
28/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1393/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4786/2021. LIQUIDADO CFME NF 049/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 250,00
03/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014939/2021 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00