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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14970 Data de lançamento: 20/10/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA, FROTA 215, PLACA JAFTF38, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1583/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4811/2021. 4.412,00 4.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2021 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA, FROTA 215, PLACA JAFTF38, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1583/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4811/2021. 4.412,00
09/11/2021 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA, FROTA 215, PLACA JAFTF38, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1583/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4811/2021. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 4.412,00
24/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014970/2021 GENTE SEGURADORA SA - 29590 4.412,00
TOTAL 4.412,00 4.412,00 4.412,00
SALDO A PAGAR 0,00