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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15013 Data de lançamento: 22/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Escova sanitária em plástico com suporte. - 4,83 96,60
20.00 Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1 unidade, 10 g. - 0,79 15,80
10.00 Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. - 2,38 23,80
50.00 Saponáceo em pó com cloro. Embalagem com 300 g. Validade mínima de 1 ano. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. 1,88 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2021 Escova sanitária em plástico com suporte. - Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1 unidade, 10 g. - Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. - Saponáceo em pó com cloro. Embalagem com 300 g. Validade mínima de 1 ano. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. 230,20
07/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 230,20
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015013/2021 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 230,20
TOTAL 230,20 230,20 230,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.