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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO DOS REIS RUPPELT

Dados do Empenho
Número do empenho: 15024 Data de lançamento: 22/10/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO NA ESCOLA DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ, NO DIA 24/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1488/2021. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO NA ESCOLA DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ, NO DIA 24/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1488/2021. 120,00
22/10/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO NA ESCOLA DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ, NO DIA 24/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1488/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 120,00
26/10/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO PROJ/ATIVIDADE INCORRETOS. -120,00
26/10/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO. -120,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00