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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA BEATRIZ DETTMER CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15029 Data de lançamento: 22/10/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19/10, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SE 1442/2021. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2021 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19/10, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SE 1442/2021. 77,00
22/10/2021 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19/10, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SE 1442/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIOI DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 77,00
21/12/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO. -77,00
21/12/2021 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. -77,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00