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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15061 Data de lançamento: 25/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CAMARA 1000-16. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU DESTINADA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1265/2021.ORDEM DE COMPRA 4855/2021. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2021 OUTROS, CAMARA 1000-16. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU DESTINADA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1265/2021.ORDEM DE COMPRA 4855/2021. 160,00
27/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU DESTINADA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1265/2021.ORDEM DE COMPRA 4855/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 42100/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 160,00
03/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015061/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00