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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15747 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1266/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4877/2021. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1266/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4877/2021. 80,00
27/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1266/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4877/2021. LIQUIDADO CFME NF 443/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 80,00
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015747/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00