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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15761 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/TAPERA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 22/10 À TAPERA-RS PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL - EDIÇÃO 2021, CFE MEMORANDO SE 1447/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2021. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 TRANSPORTE P/TAPERA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 22/10 À TAPERA-RS PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL - EDIÇÃO 2021, CFE MEMORANDO SE 1447/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2021. 350,00
11/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 22/10 À TAPERA-RS PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL - EDIÇÃO 2021, CFE MEMORANDO SE 1447/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2021. LIQUIDADO CFME NF 103/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 350,00
17/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 22/10 À TAPERA-RS PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL - EDIÇÃO 2021, CFE MEMORANDO SE 1447/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2021. LIQUIDADO CFME NF 103/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 338,45
17/11/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15761/2021 11,55
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 11/11/2021 11,55 7370/2021 Lançada
TOTAL   11,55