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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JANE TEREZINHA DA SILVA CORREA 00337049025

Dados do Empenho
Número do empenho: 15767 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA PAREDES, JANELAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE PAREDES E JANELAS EXTERNAS DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 1445/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4890/2021. 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 SERVIÇO LIMPEZA PAREDES, JANELAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE PAREDES E JANELAS EXTERNAS DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 1445/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4890/2021. 1.150,00
27/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE PAREDES E JANELAS EXTERNAS DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 1445/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4890/2021. LIQUIDADO CFME NF 001/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.150,00
05/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015767/2021 JANE TEREZINHA DA SILVA CORREA 00337049025 - 30685 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00