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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15774 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MANIVELA VIDRO, BATENTE, ESPIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1263/2021 E ORDEM DE COMPRA 4871/2021. 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 PEÇAS, MANIVELA VIDRO, BATENTE, ESPIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1263/2021 E ORDEM DE COMPRA 4871/2021. 145,00
08/11/2021 PEÇAS, MANIVELA VIDRO, BATENTE, ESPIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1263/2021 E ORDEM DE COMPRA 4871/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37250394 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 145,00
10/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015774/2021 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00