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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15867 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, ESTANTE AÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES DE AÇO DESTINADAS PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1414/2021.ORDEM DE COMPRA 4958/2021. 379,00 1.516,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 OUTROS, ESTANTE AÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES DE AÇO DESTINADAS PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1414/2021.ORDEM DE COMPRA 4958/2021. 1.516,00
08/11/2021 OUTROS, ESTANTE AÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES DE AÇO DESTINADAS PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1414/2021.ORDEM DE COMPRA 4958/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.516,00
10/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015867/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 1.516,00
TOTAL 1.516,00 1.516,00 1.516,00
SALDO A PAGAR 0,00