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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017

Dados do Empenho
Número do empenho: 15946 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO AS Nº 566/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4986/2021. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO AS Nº 566/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4986/2021. 70,00
14/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO AS Nº 566/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4986/2021. LIQUIDADO CFME NF 258/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 70,00
17/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015946/2021 PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00