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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16012 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VEICULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5042/2021. 3.182,11 3.182,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 SERVIÇO SEGURO VEICULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5042/2021. 3.182,11
29/10/2021 SERVIÇO SEGURO VEICULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5042/2021. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.182,11
04/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016012/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322 3.182,11
TOTAL 3.182,11 3.182,11 3.182,11
SALDO A PAGAR 0,00